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水平: Mid-Senior level
工作类型: Full-time
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工作内容
- 依照公司政策及SOP,將公司內控制度書面化。
- 檢查及評估集團內各公司之內部控制制度是否健全,並提供分析、評估、建立及建議。
- 稽核計畫、內控自評及專案稽核作業規劃與執行。
- 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
- 大學以上財會相關科系畢業,英文聽、說、讀、寫中等。
- 須熟悉公開發行公司建立內部控制制度處理準則、IFRS、會計處理準則。
- 具備3年以上會計師事務所審計經驗或5年內部稽核工作經驗。
- 細心、冷靜、高度使命感及責任感,能完成多面向工作,達成目標。
- 重視效率、態度主動、正面積極、抗壓性強。
- 需可配合公司出差(3個月以下/一年)。
Experience
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最后期限: 20-12-2024
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